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下一步是为每个公司代码定义付款方式。在上图所示的屏幕上,点击“公司代码付款方式”按钮,这将带你进入公司代码层面定义的付款方式,如下图所示。公司代码定义的付款方式列在“付款方式”列中。只有在此屏幕上定义的付款方式才能用于给定的公司代码。双击公司代码 1000 的“C 支票”方式,这将带你进入公司代码层面的配置屏幕,如下图所示。使用该付款方式时每次付款的最高金额。在我们的示例中,我们指定通过支票支付的金额不得超过 500,000 欧元。表示超过此金额的付款将被检查,以确定是否可以将其拆分为几笔付款,总金额最多为此金额。如果你选中此复选框,系统将为每个行项目单独付款,并且不会尝试对行项目进行分组。在这些字段中,你要选择是否允许使用此方式支付外币和/或与外国伙伴进行付款。这些字段指定在你将银行分组的情况下,系统是否应通过选择最佳银行对来优化付款。如下图所示,你可以指定用于打印支票的表单名称 —— 在这种情况下,是用于预编号支票的标准 SAP 表单 F110_PRENUM_CHCK —— 但你也可以开发自己的表单并在此处进行分配。你还要维护要打印在支票上的支票出票人的详细信息。点击“保存”按钮保存你的输入,然后返回付款程序的主配置屏幕。你若喜欢,点个❤️谢先👇