S4 HANA财务配置学习笔记-应付账款业务伙伴 3
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下一步是定义带有编号范围的供应商组。请按照菜单路径:财务会计 • 应收账款和应付账款 • 供应商账户 • 主数据 • 创建供应商主数据的准备工作 • 为供应商账户组分配编号范围。实际的编号范围通过以下菜单路径进行定义:财务会计 • 应收账款和应付账款 • 供应商账户 • 主数据 • 创建供应商主数据的准备工作 • 为供应商账户创建编号范围。如下图所示,编号范围对象是“KREDITOR”。点击“区间”按钮更改编号范围。在下图所示的屏幕上,您可以通过更改范围中“起始编号”和“结束编号”列中的数字来更改供应商编号范围背后的数字。下一步是配置客户 - 供应商集成(CVI)。CVI是一方的业务伙伴与另一方的供应商和客户之间的联系。首先,您必须通过以下菜单路径为业务伙伴配置同步控制:跨应用组件 • 主数据同步 • 同步控制 • 同步控制 • 在对话框中激活平台对象的PPO请求。如下图所示,通过选择“PPO激活(后处理激活)”复选框,确保同步对象“BP”在后处理中处于激活状态。现在,您需要通过以下菜单路径配置业务伙伴和供应商之间的联系:跨应用组件 • 主数据同步 • 客户/供应商集成 • 业务伙伴设置 • 供应商集成设置 • 设置从业务伙伴到供应商方向的BP角色类别。下图显示了与供应商相关的业务伙伴角色列表。双击“FLVN00”,这是财务会计供应商的业务伙伴角色。现在,在下图所示的屏幕上,确保选择“基于供应商”。此选择确保此业务伙伴角色必须有一个供应商。然后,当您处理此角色的业务伙伴时,系统会自动使用财务会计中的相关数据创建或更新供应商。下一步是通过以下菜单路径配置从供应商到业务伙伴的集成:跨应用组件 • 主数据同步 • 客户/供应商集成 • 业务伙伴设置 • 供应商集成设置 • 定义从供应商到BP方向的BP角色。在下图所示的屏幕上,您可以将供应商组与业务伙伴角色进行映射。从顶部菜单中选择“新条目”,并将相关供应商组与所需的业务伙伴角色关联起来。此步骤确保当您处理具有相关账户组的供应商时,系统将在分配给该供应商组的业务伙伴角色中创建或更新业务伙伴。你若喜欢,点个❤️谢先👇